Objetivo do Processo #
Garantir que todas as compras sejam realizadas de forma padronizada, segura e eficiente, seguindo critérios mínimos de cotação, aprovação e entrega, evitando riscos financeiros e assegurando qualidade nos itens adquiridos.
Responsável pelo Processo #
Assistente de Compras
Área do Processo #
Financeiro
SIPOC #
Fornecedor(es) #
Áreas demandantes
Fornecedores do mercado
Financeiro/Diretoria
Entrada(s): #
Formulário de solicitação com especificações completas
Política de Compras vigente
Atividades do Processo (Etapas): #
- O demandante identifica a necessidade de compra.
- Acessa o formulário de solicitação pelo link: Pedido de Compra – Preencher o formulário.
- Preenche todas as informações exigidas no formulário.
- O assistente de compras recebe o pedido.
- O assistente de compras verifica se todos os campos foram preenchidos corretamente. Caso haja inconsistências ou ausência de informações, o formulário é devolvido ao demandante por e-mail para correção e reenvio.
- O assistente de compras analisa se o pedido está dentro do orçamento e verifica se o valor ultrapassa R$ 500,00 (quinhentos reais).
- Se o pedido for inferior a R$ 500,00 e estiver dentro do orçamento, ele segue diretamente para a etapa 12.
- Se o pedido exceder R$ 500,00 ou não estiver contemplado no orçamento, o assistente de compras encaminha por e-mail todas as informações ao analista financeiro, incluindo dados, relevância e valores.
- O analista financeiro recebe o pedido e o apresenta à Diretoria durante a reunião de pagamentos.
- A Diretoria avalia e delibera sobre o pedido. Caso seja negado, o analista financeiro comunica o assistente de compras, informando a justificativa, e este notifica o solicitante por e-mail.
- Com a aprovação da Diretoria, o analista financeiro autoriza o assistente de compras a dar continuidade ao processo de aquisição.
- O assistente de compras realiza três cotações com fornecedores distintos, conforme a Instrução Normativa de Compras.
- Após receber os três orçamentos, o assistente de compras efetua a compra, priorizando o menor valor.
- Após a aquisição, o assistente de compras registra o pagamento no sistema Bling.
- O analista financeiro realiza o pagamento da compra.
- O assistente de compras acompanha a entrega junto à área demandante, verificando se o produto ou serviço está conforme o solicitado.
Saída(s) #
Pedido/Ordem de Compra
Registro no Bling
Itens/serviços adquiridos
Comprovantes de entrega e pagamento
Evidências de cotação e negociação
Cliente (s) #
Área demandante
Financeiro
Documentos e Registros Associados #
Formulário de Solicitação de Compras
Registro de Devolução de Solicitação (quando houver)
Registro no Sistema Bling
Comprovante de Pagamento
