Objetivo do Processo #
Identificar alunos com boletos em atraso e conduzir as primeiras tentativas de cobrança para restabelecer o pagamento.
Responsável pelo Processo #
Assistente de Cobrança
Área do Processo #
Financeiro
SIPOC #
Fornecedor(es) #
Sistema SIGA (exporta relatórios financeiros)
Smart/Bling (para dados cadastrais completos)
Entrada(s): #
Relatório de inadimplência do SIGA (Mostra todos os alunos que possuem pagamentos com 4 dias ou mais de atraso)
Dados de aluno (nome, CPF, curso, tipo de pagamento)
Lista de boletos vencidos (online vs. presencial)
Telefones e WhatsApp corporativo
Atividades do Processo (Etapas): #
- Extração de relatório no SIGA (mínimo 4–5 dias após vencimento) – Utiliza-se o Perfil Financeiro, menus: ‘Cobranças Pagas e Não Pagas’ ou ‘Aging de Inadimplência’;
- Filtrar e excluir alunos de cursos 100% online e com cartão de crédito ativo (não compor base de cobrança);
- Filtrar e excluir casos de bolsas ou subsídios especiais;
- Separar boletos de taxas vs. mensalidades;
- Validar informações cadastrais no Smart/Bling (endereço, RG, CPF);
- Iniciar primeira tentativa de contato via WhatsApp (mensagem padrão de lembrete);
- Aguardar resposta por até 2 dias;
- Em caso de não resposta, segunda tentativa por ligação telefônica;
- Terceira tentativa por e-mail formal, anexando boleto atualizado;
- Quarta tentativa, novo WhatsApp com indicação de encaminhamento jurídico;
- Atualizar status do aluno no sistema (em cobrança/contato pendente);
- Após 90 dias sem pagamento e/ou resposta, o alunho deve ser encaminhado para o Serasa
Saída(s) #
Lista de alunos contatados e status de cada tentativa
Boletos reagendados ou renegociados
Base de dados atualizada com evidências de contato
Cliente (s) #
Equipe Financeira
Área Jurídica
FGV
Documentos e Registros Associados #
Relatório de contas a receber (SIGA)
Histórico de vencimentos e pagamentos
Extrato de boletos emitidos
Registros de contato (WhatsApp, e-mail, ligações)
